O impacto do departamento de auditoria interna na Unicâmbio
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2022 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10400.5/27150 |
Resumo: | Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais |
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O impacto do departamento de auditoria interna na UnicâmbioAuditoria internaControlo internoUnicâmbioEficáciaEficiênciaProcessosProcedimentosInternal AuditInternal ControlUnicambioApplicable StandardsEffectivenessEfficiencyProcessesProceduresMestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças EmpresariaisNo presente relatório de estágio, apresento a minha experiência pessoal como estagiário no departamento de auditoria interna na Unicâmbio, SA, empresa focada na troca de moeda (câmbios) e transferências internacionais de dinheiro. A Unicâmbio dispõe ainda de uma rede ampla de negócios noutras vertentes. O presente relatório tem como objetivo principal confrontar a vertente teórica com a prática, com o determinado desenvolvimento nas respetivas componentes, de modo a compreendermos o impacto das componentes teóricas no exercício da profissão de auditor interno. Foram utilizados os dados recolhidos ao longo do estágio para a avaliação dos critérios mencionados em cima. A principal fonte de informação foi a observação e a análise das funções a desenvolver como auditor interno. O estágio teve a duração de 9 meses, começando em outubro de 2021 e com término em julho de 2022, contando com 40 horas semanais em regime de full-time, as funções foram desempenhadas em diversos locais dependendo da auditoria em questão, com a sede da Unicâmbio a servir de sede do próprio departamento. Os principais resultados deste relatório de estágio indicam que o departamento de auditoria interna apresenta uma função essencial de controlo interno, que permite aumentar a eficácia e eficiência dos processos, assim como amplifica o conhecimento e cumprimento das normas diretamente aplicáveis a cada ramo do negócio da Unicâmbio.In this internship report, I present my personal experience as an intern in the internal audit department at Unicâmbio, SA. A Company focused on currency exchange and international money transfers. Unicâmbio also has a wide business network in other areas, which will be discussed later in this internship report. The main objective of this report is to represent the last and final stage of the master's degree in which I find myself into, the master's degree in accounting, taxation and corporate finance at ISEG. The other objective of this report is to compare the theoretical aspect with the practice, with the specific development in the respective components, in order to understand the impact of the theoretical components in the exercise of the internal auditor profession. The data collected during the internship were used to assess the criteria mentioned above. The main source of information was the observation and analysis of the functions to be performed as an internal auditor. The internship lasted 9 months, starting in October 2021 and ending in July 2022, with 40 hours per week on a full-time basis, the functions were performed in different locations depending on the audit in question, with the headquarters of Unicâmbio to serve as the headquarters of the department itself. The main results of this internship report indicate that in this specific case, in the company where the internship took place, the internal audit department has an essential internal control function, which allows increasing the effectiveness and efficiency of processes, as well as amplifying knowledge and compliance with the rules directly applicable to each branch of Unicâmbio's businessInstituto Superior de Economia e GestãoGeada, Maria de Fátima DamásioRepositório da Universidade de LisboaMagalhães, António Monteiro2023-02-06T11:09:43Z2022-102022-10-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/27150porMagalhães, António Monteiro (2022). “O impacto do departamento de auditoria interna na Unicâmbio”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:56:33Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/27150Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:10:41.852469Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
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