Impacto da auditoria interna na prevenção e combate às fraudes na gestão empresarial

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: COSTA, Thalys Ramon da Silva
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Scientia – Repositório Institucional
Texto Completo: https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/36663
Resumo: A auditoria interna é uma forma de avaliação desenvolvida dentro da organização para avaliar, examinar, verificar e administrar a conferencia do sistema contábil e dos controles financeiros de acordo com todas as politicas internas e os procedimentos internos da empresa. Garantindo que todos os procedimentos estejam de acordo com a legislação e políticas da entidade. O objetivo geral deste trabalho consiste em apresentar a importância da auditoria interna no combate às fraudes nas organizações a partir da revisão de literatura utilizando livros e artigos da área de contabilidade, sobretudo no que aborda a temática da auditoria. Dentre os resultados alcançados foi identificado que a auditoria interna é uma ferramenta de controle administrativo de avaliação sistemática da eficiência e eficácia das atividades operacionais, que aprofundam a análise dos controles internos, das atividades e processos administrativos e operacionais, objetivando a proteção dos bens e direitos das empresas, gerando maior credibilidade e veracidade para a organização. Conclui-se que utilização de práticas de auditoria interna é indispensável, pois apesar de não ser o foco inicial, permite identificar, prevenir e combater às fraudes, auxiliando na tomada de decisão e registro de fluxos contábeis, garantindo ao administrador uma visão melhor da contabilidade da empresa. O papel do auditor interno é essencial no combate à fraude. Sabe-se que o auditor interno deve analisar, interpretar e documentar as informações financeiras, contábeis e operacionais para auxiliar nos resultados pretendidos pelas organizações.
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